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文档简介

1、公司员工出差报销管理制度 报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作, 不管单位身处何种行业 , 规模的大小、实力的强弱,报销管理工作都 是处处存在的。 今天就给大家分享公司员工出差报销管理制度, 欢迎 大家查看。(1)由出差人填写借款单 ,写清出差事由、 目的地、人数、 预计天数等内容,经部门主管审核,报总经理签字认可后,方可到财 务部领款。(2)出差交通方式包括:一般出差人员为长途汽车、火车硬卧 费用实报实销; 特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的, 需提前向部门经 理说明原因并征得同意,否则不予报销。(3)借口额度一般员工借款金额在 10002000 元之间,部门 主管以上人员借款金

2、额在 20003000 元这间。(4)差旅费用标准,出差地点区分为一类区、二类区、三类区 三种。一类城市如:北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人 每天出差补助 230 元。(包括:食宿,市内交通费)。二类城市:除 A 类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、 重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助 180 元(包括:食宿 , 市内 交通等)。三类城市: A、B 类地区以外的其他城市每人每天出差补助 130 元(包括:食宿,市内交通费)。因参加会议出差者,按通知书上规定包括食宿的公司不再报销 出差补助, 只负担交通费实报实销。 业务人员出差的交际应酬费用由 业务员自己解决, 公司不再负担。

3、出差费用超出标准的需向部门经理 说明原因并征得同意,否则超标部分(以总额计)不予报销,由报销 人自理。出差归来报销时,应提供费用清单否则不予报销。(5)出差住宿由对方安排解决的,公司不予再报销及补贴。(6)统计补助日期,出发时间在 0:00 12:00 的,当日以一天计;出发时间在 12:00-24:00 的,当日以半天计;返回到达时间在 0:00 12:00 的,当日以半天计;返回到达时间在 12:00 24:00 的,当 日以一天计。(7)出差人员在到达出差地后,应及时向部门经理报告,并同 时告知住宿宾馆电话和房间号; 出差期间, 应每日向部门经理电话汇 报一次。出差期间不得另外报加班费。

4、下属与上级领导一起出差的,下 属要扣除出差补助。( 8)出差归来后 5 个工作日内应向部门经理提交出差相应的任 务工作报告和文件,填写差旅费报销单,将出差期间发生的相关 费用,仔细填列清楚,由财务审核、总经理审批后,再到财务部报销, 冲减以前借款,多退少补。此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以 明确,使其更加规范化。此规定适用于公司员工的国内与国外出差。一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示,外出到国内指定地 点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。1. 国内出差的申请员工出差前,应及时填写出差申请单(附件 1),经相关 领导审批后交行政人事部。 员工出差三天以内

5、 (含)由部门经理审批, 三天以上由行政人事分管副总审批。 经理级员工出差由行政人事分管 副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后,应 及时到行政人事部确认考勤。2. 交通标准根据职级不同,员工出差时选择不同的交通工具。3. 住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按 员工国内出差费用标准明细 (附件 2)报销住宿费,但以下情况可以例外:与客户或较高级别标 准的人员同行, 或特殊情况下超出规定住宿标准时, 写明理由并经分 管领导签批后可以报销。具体标准如下:(1)副总经理及以上职级人员住宿标准:实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准: 四星宾馆双人标准间4. 餐费标准员工出差

6、期间用餐自理,出差完毕后,行政人事部按照标准计发出差餐费。具体标准如下:(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准:实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准: 100元/ 天注:总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据 出差申请单在工资中直接进行计发5. 特别说明:不同职级人员一同出差时,以职级较高人员标准 为准。(二)国外出差:国外出差标准另行规定。四、附则:此规定自发文之日起执行,此前相关规定相应废止。1.0 目的因公司对外往来及业务发展需要, 为进一步完善公司财务管理, 规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求,遵从真实、 节约的原则,根据公司的实际情况,特制本管理制

7、度。2.0 适应范围适用于公司人员国内外因公出差、 业务办理、参展、参加外训、 会议、公司组织旅游等所有外勤活动的申请, 以及公差借款与费用报 销等手续办理。3.0 职责3.1 出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘 贴;3.2 直接上级与部门经理负责出差申请与费用报销的审核;3.3 经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由部门文员递 交总经办核准;3.4 总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准;3.5 财务部复核后控制度对出差借款进行预支及出差费用进行 报销。4.0 程序4.1 出差申请与借款:4.1.1 员工因公出差(经常性外出的采购与送货人员除外), 应至少提前一天

8、填写出差申请单注明相关项目,如:出差事由、 目的地、期限、交通方式、路线、预支款额、职务合理人等,交由直 接上级和部门经理审核后,由部门文员递交总经办核准。4.1.2 员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定,因公务 需要、意外灾害或患病滞阻,需延后回厂时,以电话告诉部门或从事 行政部经理,待回来后补办出差或请假手续。4.1.3 业务人员出差时将出差申请单(一式两联)的第一 联交部门主管,作为出考勤依据,第二联由出差人员自己保留,待出 差回厂时作为注销凭证,交给财务部。4.1.4 出差人员必须提前准备好出差所需用品,并根据出差 用品检查清单对出差用品进行清点、检查、确认。以确保出差工作 便利,

9、不误事务。4.1.5 出差人员必须对出差费用进行合理预算, 填写借支单, 按程序经部门经理、(副)总经理审批后,方可到财务部借款。4.1.6 财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费, 保证出差工作的正常进行。 特别是借支大额现金时, 有必要采取安全 措施。4.2 出差借款流程:出差人员填写借支单部门经理确认总经办审批财务部借款4.3 费用报销流程:出差工作汇报填写支出证明单或费用报销单粘贴票 据部门经理核实财务部核对总经办核准财务部报销4.4 出差报销标准:4.4.1 国内出差旅费分交通费、住宿费、膳食费、话费及杂费 等。4.4.2 国外出差:4.4.2.1 员工因公务或培训需到国外出

10、差者,应签呈到总经理 批准。4.4.2.2 公司派遣出 guo 受训的员工,除工作原因的交通费用 实报实销外,其他交通费用自理。交通、食宿由对方提供的,其费用 不得再行报销。4.4.2.3 公务指派之国外出差,膳食、住宿以当地一般标准报 销,工作交通费实报实销(具体情况另行公布)。4.5 报销标准说明:4.5.1 公司总经理、副总、总监级以下的员工在特别情况下须 乘飞机或高铁时, 必要时提前申请或用电话提前请示必须经总经理特 别批准。4.5.2 因公乘车的火车票、长途汽车票、市内乘车实报实销。 报销出租车费,若多人同时公差或可顺道时,应共同乘坐,而由一人 代表报销,其他作为证明人签字。4.5.

11、3 部门经理级以下人员搭乘出租车须视以下情况 : 返回途中 公共汽车已下班;紧急文件;携带重要文件、现金;有贵宾陪同;其 他类似情况。4.5.4 与公司总经理、副总、总监级别人员同时出差,因工作 需要同住包房的可实报实销。4.5.5 当同一天去两个不同的城市时按照住宿所在城市为报销 费用的城市4.5.6 除公司电话卡外,出差人员出差电话费补助为:部门经 理 15元/天,业务员 8/ 天,执照(包括发传真的费用和其他费用)4.5.7 省内周边地区当天去当天回来的业务除车票实报实销外, 超过用餐时间 1 小时以上的补助误餐费用 10元/ 餐;部门经理级以上 人员补助误餐费用 15元/ 餐。4.5.

12、8 以上标准作为出差待遇与报销参考。一般本着经济、实 惠、真实、节约的原则选择合适的交通工具、住宿及用餐环境。4.6 出差报销要求:4.6.1 业务人员出差报销时,必须提供能有效证明其在出差时 限内的乘车、用餐、住宿、电话及其他必要的开支的真实合法的全国 统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。4.6.1.1 乘坐火车、长途汽车及公交车, 原则上应出具铁路局、 公路局或汽车公司的车票。4.6.1.2 乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船 票存根。4.6.1.3 因急要公务必须搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票据 报支旅费。4.6.1.4 乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的

13、统一发票。4.6.1.5 因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。4.6.1.6 搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。4.6.1.7 电报应取具电信局的收据为凭。4.6.1.8 邮费应取具邮局的证明为凭。4.6.1.9 因公宴客的费用,应取具统一发票或盖有单位全称的 公章的正式收据为凭。4.6.2 员工若使用私家车出差的,以每公里 1 元为计算单位, 路桥收费依票据实报实销4.6.3 礼品费、招待费等须单独粘贴,并填写礼品费、招待费 申请报告单(一式两联),列明事由、时间、地点、对象。一联交总 经理处,一联经部门经理签字、(副)总经理审核后交财务部。4.6.4 在出差期间发生的礼品费

14、、 招待费必须先请求, 后开支, 不得先斩后奏,否则公司有权不予报销。 在外招待贵宾,依实际报销, 不得再加报膳食费。4.6.5 业务人员因业务外出期间, 不得开支与业务无关的费用, 不得借出差之际游出玩水, 不得绕道坐车, 特殊情况必须经部门经理 或(副)总经理同意。4.6.6 公司员工参加特定会议或外培,凭会议或外培通知报经 (副)总经理报销:如会议或外培统一安排食宿,则不分级别一律凭 大会或外培开具的发票实报实销, 不再享受补助, 如大会或外培期间 不统一安排食宿,则执行公司级别标准。4.6.7 住宿费发票必须开具住宿日期、住宿人员姓名,住宿天 数等项目,项目不全者视不合格票据,不能享受住宿补助。住宿因实 际需要(陪同贵宾等) ,致使费用超支的,也作报销并备注,呈送(副) 总经理批准。4.6.8 公司有关人员因公出差,不慎将票据丢失或留在亲友家 中,需由本人申明原因,经核实批准后,按住宿标准的 80%报销4.6.9 如客户或接待单位提供上述费用的, 员工不得另行报销4.6.10 员工出差期间,无论平时、周末或假日,均不加班费。 休息日与假日出差可调休。内容仅供参考

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